
公司接受了虛開發(fā)票,進項稅額及滯納金用留底稅抵扣怎么做賬
答: 您好,業(yè)務是否是真實的?
購買原材料,東西收到,對方是虛開發(fā)票,我們認證抵扣了,如何處理?進項稅額轉(zhuǎn)出?
答: 稅局現(xiàn)在稽查到需要你們進項稅額轉(zhuǎn)出么,幾時的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好,我們是購買方,現(xiàn)查出2018年收到的一張專票,對方涉嫌虛開發(fā)票 ,稅局要求我們將這個進項稅額轉(zhuǎn)出,昨天已辦理轉(zhuǎn)出,并交納了滯納金 ,這個要怎么做帳呀
答: 您好,要依據(jù)您當時入賬分錄,借以前年度損益調(diào)整或資產(chǎn)科目,貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)。借營業(yè)外支出,貸銀行存款。


Juner 追問
2021-07-22 07:50
小林老師 解答
2021-07-22 08:48
Juner 追問
2021-07-22 09:31
小林老師 解答
2021-07-22 09:32