
老師好!我公司收到兩筆專項款共96萬,買設(shè)備付出去是一筆支付100萬,但是入賬科目是掛的預(yù)付,我現(xiàn)在收到發(fā)票96萬要入固,應(yīng)該怎么調(diào)整?求解,謝謝!
答: 借;固定資產(chǎn) 貸;預(yù)付賬款
老師請問,我再2018年3月突然找到兩張2017年6月的發(fā)票, 這個是真實發(fā)生了 也掛著預(yù)付賬款科目呢, ,請問這個該如何調(diào)整啊
答: 借;以前年度損益調(diào)整等科目 貸;預(yù)付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好!支付貨款的時候,是預(yù)付賬款,但收到發(fā)票的時候入到應(yīng)付賬款了?現(xiàn)在我想把科目調(diào)整過來,摘要怎么寫好呢?
答: 你好同學(xué),你寫應(yīng)付預(yù)付核銷就行


√ . x 追問
2016-12-14 14:56
鄒老師 解答
2016-12-14 14:46
鄒老師 解答
2016-12-14 14:53
鄒老師 解答
2016-12-14 14:57