
老師 你好我預提費用一萬。全部進入其他應付款,五千還要進入固定資產,這個怎么做分錄合適。
答: 沒有發(fā)票的固定資產,就無法計提折舊,計提的折舊稅務不認。不存在說沒有發(fā)票的進入固定資產
11月份從總公司轉賬分公司一個固定資產 借:固定資產5000 袋其他應付款5000 請問12月份這個其他應付款怎么做分錄 年底了用不用解決一下在賬上余額呢?
答: 你好,不需要的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
零余額中的,不借收支的錢,也就是區(qū)財政掛在其他應付款的錢,走直接支付,可不可以,借其他應付款,貸其他應付款。其他應付款買的固定資產,怎么做分錄
答: 那你這個一借一貸抵消沒有了,借固定資產貸其他應付款

