
老師我想問問,5月做了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票生成了憑證,但是沒有認(rèn)證抵扣,六月在認(rèn)真,就沒做帳了,這種情況合理嗎?可以這樣做嗎?
答: 6月認(rèn)證是所屬期5月,這個正確
老師,我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票這個月 不認(rèn)證的話怎么記憑證 下個月再去抵扣的話又要怎么記
答: 你好,不認(rèn)證,借:庫存商品 其他應(yīng)收款 -待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款,下月認(rèn)證,借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:其他應(yīng)收款-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的抵扣聯(lián) 一般是裝訂在憑證的最后面,還是單獨(dú)裝訂成冊?
答: 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的抵扣聯(lián) 不裝訂在憑證的最后面,是單獨(dú)裝訂成冊


會計(jì)學(xué)堂會員aok 追問
2021-07-23 09:42
meizi老師 解答
2021-07-23 09:51
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2021-07-23 10:01
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2021-07-23 10:04
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2021-07-23 10:07
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2021-07-23 13:15
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2021-07-23 13:34