
老師,可以請教你個問題嗎?我有一筆業(yè)務(wù)不知道做的對不對:商業(yè)企業(yè)購入庫存商品:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款當(dāng)月已抵扣進(jìn)項稅額后來商品有問題退回:借:銀行存款貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸:銀行存款這樣做對嗎?
答: 你好這個是可以的,可以,可以
六月有進(jìn)項失控,我做的是:借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款借:庫存商品貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅可是我不知道這筆進(jìn)項失控業(yè)務(wù) 庫存商品(購入金額部分+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出部分)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)?麻煩你幫我解答,謝謝!
答: 你好,把對應(yīng)的稅額部分結(jié)轉(zhuǎn),然后補(bǔ)交稅款就是了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
師,您看下這樣的分錄對嗎入庫,借;庫存商品,91應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額9貸:銀行存款 100,銷售出庫價稅合計50:借:銀行存款50,貸,主營業(yè)務(wù)收入45.87 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額4.13結(jié)轉(zhuǎn)增值稅;借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額4.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4.87貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額9轉(zhuǎn)出未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅4.87貸;應(yīng)交稅收-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅4.87
答: 你好,分錄是正確的

