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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-07-23 16:01

你好,你們開了紅字,信息表的當(dāng)月。

哦買嘎 追問

2021-07-23 16:12

比如,我購進了10萬貨,1.3萬進項稅
借:庫存商品10萬
     應(yīng)交稅費-進項稅額1.3萬
、貸:銀行存款11.3萬
當(dāng)月收到銷售方的紅字發(fā)票
借:銀行存款11.3萬
    貸:庫存商品10萬
        應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出1.3萬 

這樣做?

郭老師 解答

2021-07-23 16:17

你好,錢退給你了嗎?錢退給你了,可以。

哦買嘎 追問

2021-07-23 16:21

可以這樣做嗎?
當(dāng)月收到銷售方開具的紅字發(fā)票

借:銀行存款11.3萬
     應(yīng)交稅費進項稅額負數(shù)-1.3
    貸:庫存商品10萬

郭老師 解答

2021-07-23 16:26

你好不可以的,你這樣增值稅申報表的進項和進項轉(zhuǎn)出不一致。

哦買嘎 追問

2021-07-23 16:36

不理解, 老師詳細講講,帶個案例,為什么申報表的進項和進項轉(zhuǎn)出不一致。
我有進項,然后這個進項又沒了,一正數(shù)一負數(shù)相抵了。
比如,這月銷項稅額10萬, 進項稅額8萬。 收到一張2萬進項稅的紅字發(fā)票,這時做一個進項負數(shù)2萬8-2=進項6萬。
銷項減去進項10-6=4萬應(yīng)納增值稅

我做進項稅額轉(zhuǎn)出2萬, 然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅2萬。 等于銷項10萬減去進項8萬=應(yīng)交稅2萬 在加上進項稅轉(zhuǎn)出的2萬合計是4萬。
最后不都等于4萬的應(yīng)納稅額嗎

郭老師 解答

2021-07-23 16:37

你好,你做了進項的情況下,你附表二肯定要申報吧,然后開了紅字,信息表需要進項轉(zhuǎn)出,但是你賬上橫沖了進項多了,進項是零,但是你的申報表發(fā)生額還是有的。

郭老師 解答

2021-07-23 16:37

你舉例子沒用。
這個需要你自己看下針織衫申報表

哦買嘎 追問

2021-07-23 16:51

正常情況 這月認證了10份進項發(fā)票。 金額10萬,稅額1.3萬
借:庫存商品10萬
      進項稅額1.3 
  貸:銀行存款11.3萬
填寫附表二 10份 金額10萬  稅額1.3萬。 然后我退貨了一份。對方給我開了一份紅字發(fā)票 金額1萬,稅額1.3萬
你的意思,附表二按照正常認證的份數(shù)金額填寫,紅字發(fā)票的金額填寫在,紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額那一欄嗎?

郭老師 解答

2021-07-23 16:58

你好
是的
是這么做的

哦買嘎 追問

2021-07-23 17:07

我賬上現(xiàn)在是銷項2萬,進項1.3萬。未交增值稅是0.7萬

我做進項負數(shù)0.3萬。在我賬上顯示的是1.3-0.3=1萬的進項。  結(jié)轉(zhuǎn)后=銷項2萬-進項1萬=1萬的未交增值稅 這個時候賬上的是進項和銷項無余額。
填寫附表二的時候 進項稅額還是要填寫1.3萬。進項稅額轉(zhuǎn)出沒填寫數(shù)。就造成了,申報表和我賬不一致。我這么理解對嗎

郭老師 解答

2021-07-23 17:13

不是
申報表進項1.3
進項轉(zhuǎn)出0.3
但是你賬上進項1

哦買嘎 追問

2021-07-23 17:51

比如進項發(fā)票對方作廢了呢,一共10份,作廢了1份,還有9份, 我是在申報表寫10份還是9份

郭老師 解答

2021-07-23 17:56

要填寫十份
進項轉(zhuǎn)出一份

哦買嘎 追問

2021-07-23 18:18

當(dāng)月作廢,次月沖紅,為什么是這樣?

郭老師 解答

2021-07-23 18:25

當(dāng)月作廢了為啥要次月紅沖
當(dāng)月作廢就是沒有這個發(fā)票了
當(dāng)月認證了
當(dāng)月就要進項轉(zhuǎn)出

哦買嘎 追問

2021-07-23 18:50

我下次怎么聯(lián)系到你

郭老師 解答

2021-07-23 18:53

你提問的時候,@郭老師就可以。

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相關(guān)問題討論
這個項目是屬于簡易計稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應(yīng)按照當(dāng)期可抵扣進項稅額的10%計提當(dāng)期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額; 進項轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
你這個是進項稅額轉(zhuǎn)出,才需要加計抵減這個納稅調(diào)減,這個,
2020-06-11 10:37:24
你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的進項稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
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