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送心意

李老師

職稱中級會計師

2015-10-20 12:07

老師,但是我的上任會計是在8月份時,是借:管理費用  6410.26   應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 1089.74  貸:銀行存款  7500.現(xiàn)在已經(jīng)是10月份了,我應該怎么調(diào)整呢?

李老師 解答

2015-10-20 11:47

你金額打錯了把? 借固定資產(chǎn)6410.26 應交稅費應交增值稅進項稅1089.74  貸銀行存款7500

李老師 解答

2015-10-20 12:13

紅沖之前的分錄。然后按正確處理

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