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安安嘛嘛
于2015-10-20 11:45 發(fā)布 ??1810次瀏覽
李老師
職稱: 中級會計師
2015-10-20 12:07
老師,但是我的上任會計是在8月份時,是借:管理費用 6410.26 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 1089.74 貸:銀行存款 7500.現(xiàn)在已經(jīng)是10月份了,我應該怎么調(diào)整呢?
李老師 解答
2015-10-20 11:47
你金額打錯了把? 借固定資產(chǎn)6410.26 應交稅費應交增值稅進項稅1089.74 貸銀行存款7500
2015-10-20 12:13
紅沖之前的分錄。然后按正確處理
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李老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 5.00 解題: 1 個
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李老師 解答
2015-10-20 11:47
李老師 解答
2015-10-20 12:13