老師好,我們公司是開KTV的,請(qǐng)問需要申報(bào)文化事業(yè)建 問
您好,要的,計(jì)稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開錯(cuò)了發(fā)票,增項(xiàng)稅3個(gè)點(diǎn)。什么時(shí)候紅沖不要 問
4月紅沖就不需要交銷項(xiàng)稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請(qǐng)問是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車公用可以寫個(gè)租賃協(xié)議,約定好給個(gè)人 問
你好,不可以的,沒發(fā)票不可以報(bào)銷費(fèi)用得 答
老師,你好!請(qǐng)問公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報(bào) 問
可以報(bào)銷的,不能的抵扣 答

外購(gòu)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款70萬(wàn)元,其中20%用于集體福利,80%用于贈(zèng)送股東。
答: 你好 這個(gè)情況 20%做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 70*0.13*0.2=1.82萬(wàn) 80%做視同銷售?
老師,企業(yè)股東之間對(duì)賬,在增值稅這塊,是按照實(shí)際的購(gòu)銷數(shù)量來計(jì)算增值稅還是按照增值稅專用發(fā)票個(gè)數(shù)量金額來計(jì)算增值稅
答: 您好!內(nèi)帳按實(shí)際,外帳按發(fā)票。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅?增值稅專用發(fā)票?增值稅普通發(fā)票?
答: 你好,增值稅發(fā)票包括普通,專用發(fā)票

