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送心意

小小何老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師

2021-07-29 11:25

你好:應付工資不應包括社保920.
計提工資:
借:管理費用 3600
貸:應付職工薪酬 3600
交社保:
借:管理費用-社保費700
   其他應收款-個人社保 220
貸:銀行存款 920
下月付工資:
借:應付職工薪酬3600
    其他應收款-個人社保 220
貸:銀行存款3380

Mica 追問

2021-07-29 11:28

個稅申報時是以4300申報,且實際發(fā)放工資是用銀行存款付了4300元,是不是工資表不應該那樣做?

小小何老師 解答

2021-07-29 11:32

應付工資和實發(fā)工資不是一個概念,實發(fā)工資=應付工資-個人承擔的社保-個人承擔的公積金-個稅。你這個實發(fā)4300,由于有社保220,應付工資應該是4300+220=4520.個稅申報按應付工資,后面那些扣款也有地方可以填的。

Mica 追問

2021-07-29 11:41

不是個稅申報多少就計提多少么?還有下月付工資時的銀行存款不應該是3600么,單位社保跟個社已經在920里了呀

小小何老師 解答

2021-07-29 12:19

社保費不屬于工資。

Mica 追問

2021-07-29 14:13

那個稅申報表以4300元報稅且實際銀行存款發(fā)放工資4300元錯了?

小小何老師 解答

2021-07-29 16:35

是的,應付工資應該是4520,扣除個人社保220,實發(fā)工資4300.

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相關問題討論
您好,去社保局用勞動合同備案,增加人員上社保。社保一樣帶上員工辭職報告或者公司辭退報告,合同辦理退保
2019-03-11 09:41:03
你好 計提,借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—社保 繳納,借:應付職工薪酬—社保 ,其他應收款(個人負擔部分), ?貸:銀行存款
2021-11-17 15:04:21
你好,一般是當月扣當月的。
2019-10-15 22:36:20
同學你好 各地不一樣的系統(tǒng)哦
2021-05-10 15:13:38
3、下次交社保時,比如說社保單上是1萬,其中個人3千,公司7千,正常的做法是打款一萬到社保專戶里。入管理 費用 的也是7千。但是現在因為有這筆退款,我們只需打款4千到社保專戶里,那么這個時候我們又要怎么處理,麻煩老師告知下完整的分錄 ,謝謝
2015-08-31 10:59:59
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