我單位置換了一塊土地,原土地原價(jià)1000萬,已提攤銷2 問
借無形資產(chǎn)1000 累計(jì)攤銷200 資產(chǎn)處置損益100 貸銀行存款300 無形資產(chǎn)1000 答
老師,數(shù)電發(fā)票備注欄什么備注都沒有,這樣的發(fā)票能 問
你好,是開具的什么內(nèi)容的發(fā)票 答
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表庫存金額挺大的,有利潤,這個(gè)是 問
你好,怎么產(chǎn)生存貨過大的,需要看存貨明細(xì)賬 才知道其中具體原因的 比如可以通過銷售,或者報(bào)廢慢慢來消化?? 答
2024年的收入發(fā)票多錄入,導(dǎo)致收入多記,怎么改,是只 問
若要調(diào)整24年度收入,報(bào)表也要調(diào) 答
老師,你好,老板與個(gè)體戶簽訂購銷合同300萬(我們是購 問
你好,這個(gè)他可以當(dāng)預(yù)收賬款。 以后慢慢確認(rèn)收入 答

今年每月房租預(yù)提時(shí),借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做帳,還有有關(guān)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做
答: 你好,把這前預(yù)提的所有分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票作正確分錄就可以了。
老師,去年多計(jì)提了2萬的管理費(fèi)用,當(dāng)時(shí)的分錄是借:管理費(fèi)用2萬 貸:其他應(yīng)付款2萬,現(xiàn)在這筆分錄該如何處理了
答: 您好,去年的要通過以前年度損益調(diào)整科目 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師請問:企業(yè)外賬,老板沒有給現(xiàn)金賬,費(fèi)用單子怎么做,我做的是,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款-掛老板名下。可以嗎?
答: 你好,這個(gè)費(fèi)用支出是老板個(gè)人墊付了嗎??
公司租入辦公樓錢已付,已經(jīng)預(yù)提了費(fèi)用借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 跨年收到發(fā)票怎么處理
公司新成立還沒有開基本戶,法人墊付的費(fèi)用分錄借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 這樣的款這筆分錄需要什么憑證呢
公司報(bào)銷費(fèi)用,都走老板往來,就是借:管理費(fèi)用貸:其他應(yīng)付款-老板 所有的報(bào)銷都這么走的,有什么問題嗎?
老師您好!2017年計(jì)提的工資至今沒有發(fā)放,計(jì)提時(shí)借記管理費(fèi)用,貸記其他應(yīng)付款,現(xiàn)在是否可以做對沖?謝謝了。


堅(jiān)持-成功 追問
2021-07-29 23:35
jollyliu老師 解答
2021-07-29 23:36