老師好,支付稅控盤服務費入賬時,借:管理費用280 貸:銀存280,借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 280 借: 管理費用 -280 ,請問老師,應交稅費--應交增值稅(減免稅款)這個科目最后要轉(zhuǎn)入應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
黃謙
于2021-08-04 11:37 發(fā)布 ??1207次瀏覽
- 送心意
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2021-08-04 11:38
你好,不是的,借:應交稅費--應交增值稅(減免稅款) 280,貸管理費用280
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你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是
借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應交稅費-未交增值
貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01

你好,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16

個人建議還是按上面的多步驟進行結(jié)轉(zhuǎn)至應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結(jié)轉(zhuǎn)至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11

你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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黃謙 追問
2021-08-04 11:40
莊老師 解答
2021-08-04 11:40