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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-05 10:44

你好   去年分錄怎么走的。  小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎? 這樣好判斷科目  

*^_^*陽(yáng)光 追問(wèn)

2021-08-05 10:59

去年開(kāi)重的這個(gè)發(fā)票收入未入賬,是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

*^_^*陽(yáng)光 追問(wèn)

2021-08-05 11:00

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

meizi老師 解答

2021-08-05 11:08

 你好   之前借方掛的什么科目   麻煩你發(fā)下分錄吧 。 不然我沒(méi)法去 判斷怎么紅沖和補(bǔ)稅 科目 

*^_^*陽(yáng)光 追問(wèn)

2021-08-05 11:45

補(bǔ)繳增值稅及附加稅:
借 應(yīng)交增值稅——增值稅
     城市維護(hù)建設(shè)稅
    教育費(fèi)附加
貸:銀行存款
補(bǔ)記收入:借  預(yù)收賬款
                      貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
                        應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
沖紅:同上做負(fù)數(shù)

meizi老師 解答

2021-08-05 12:00

 你好  不能直接紅沖哈。 你跨年了。 你要做賬 ;借 借  預(yù)收賬款 負(fù)數(shù) 
                      貸利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)     
                        應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)  
然后   到時(shí)多繳納的 稅費(fèi) 你們會(huì)退稅嗎?  

*^_^*陽(yáng)光 追問(wèn)

2021-08-05 14:42

老師,之前這個(gè)發(fā)票一直沒(méi)入賬,稅務(wù)局打電話才知道這是開(kāi)重復(fù)了,讓補(bǔ)繳增值稅,已經(jīng)補(bǔ)交完了,麻煩你給我寫(xiě)下完整的怎么補(bǔ)繳稅之后,怎么入賬,怎么紅沖的分錄?謝謝

*^_^*陽(yáng)光 追問(wèn)

2021-08-05 14:43

是2019年開(kāi)重的

meizi老師 解答

2021-08-05 14:52

 你好    既然是 開(kāi)重復(fù)了。 那么你們 應(yīng)該是多繳納稅費(fèi)了  怎么會(huì)還補(bǔ)稅哪

*^_^*陽(yáng)光 追問(wèn)

2021-08-05 15:02

老師,開(kāi)重這張沒(méi)入賬,2019年根本不知道開(kāi)重了

*^_^*陽(yáng)光 追問(wèn)

2021-08-05 15:02

沒(méi)入賬,所以沒(méi)交增值稅,是專票

meizi老師 解答

2021-08-05 15:12

 你好   那也不應(yīng)該補(bǔ)稅的; 你們當(dāng)時(shí)收入是多報(bào)了。       借  預(yù)收賬款 負(fù)數(shù) 
                      貸利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)     
                        應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)    然后做 :借    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款 。 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

*^_^*陽(yáng)光 追問(wèn)

2021-08-05 15:30

當(dāng)時(shí)沒(méi)報(bào),所以稅務(wù)才打電話的,讓補(bǔ)報(bào)補(bǔ)繳增值稅

*^_^*陽(yáng)光 追問(wèn)

2021-08-05 15:30

不用了,謝謝老師

meizi老師 解答

2021-08-05 15:37

  好的。  那分錄就按上面來(lái)的   

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補(bǔ)交以前年度的增值稅可以不計(jì)提
2023-07-06 11:12:47
可以
2019-04-04 15:59:47
你好? ?去年分錄怎么走的。? 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎? 這樣好判斷科目??
2021-08-05 10:44:59
你好,借:應(yīng)收賬款? 貸:以前年度損益調(diào)整? 應(yīng)交稅費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)? 貸:銀行存款 沖紅直接反分錄
2021-08-05 15:14:41
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 沖紅的分錄是原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2021-08-05 11:13:07
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