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薔薇
于2021-08-06 14:26 發(fā)布 ??3423次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-08-06 14:27
你好 貸方是負數(shù) 實際就是借方了。 說你們給員工繳納了社保。忘記工資扣除了。 你要 在工資扣除就可以了
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2022年的其他應付款,對方單位不要了,我單位怎么記賬會計分錄
答: 同學您好,借:其他應付款 ,貸:營業(yè)外收入
公司規(guī)模比較小,很多費用都是老板自己直接付款的,入賬時會計分錄 借:XX費用 貸:其他應付款-XX,這樣可以嗎?
答: 這樣處理是正確的?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這會計分錄是不是有錯?。可先螘嬜龅??其他應付款掛借方,沒明白
答: 同學,你好,從分錄上看,應該是收的錢直接進了錢勇的口袋,其他應付款掛借方實際上就是其他應收款
老師我們公司有一筆房租掛其他應付款137289.8不用付了,我該做什么樣的會計分錄把他沖回呢
討論
老師:請問個人客戶拿了商品,抵公司欠她的其他應付款,會計分錄怎么做?
亂賬都掛在其他應付款了,現(xiàn)在都掛900多萬了,怎么能證明這些錢已經(jīng)還清了,做個怎么樣的會計分錄把這些其他應付款沖平
老師你好,請問公司還私人的借款是從公司另外一個人那里借的,會計分錄都做其他應付款可以嗎?
公司領(lǐng)導之前代墊工資8567.56元,然后是計入貸方其他應付款,現(xiàn)在領(lǐng)導拿來報銷,金額是8456.45,那我會計分錄如何操作?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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