一公司扣繳當(dāng)月增值稅時的賬務(wù)處理是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款,請問老師是之前要計(jì)提稅金嗎?什么時候計(jì)提稅金?怎么賬務(wù)處理?賬務(wù)處理
餅干飛呀
于2021-08-07 10:20 發(fā)布 ??1437次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
2021-08-07 10:22
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
如果是一般納稅人的話,這個分錄都是做到當(dāng)月你寫的那個分錄是在次月申報繳納的收入。
相關(guān)問題討論

對的
2018-05-25 17:07:21

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
如果是一般納稅人的話,這個分錄都是做到當(dāng)月你寫的那個分錄是在次月申報繳納的收入。
2021-08-07 10:22:34

您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10

你好!
可以年底匯總沖銷
2019-07-31 08:26:54

您好!1,可以不用計(jì)提。當(dāng)實(shí)際支付的時候記錄。2是的
2016-11-24 10:05:38
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