
老師好,公司以前會計(jì)做的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款總賬余額與明細(xì)余額總數(shù)不對,總賬的數(shù)比明細(xì)的數(shù)少了600多萬和700多萬,今年建賬和這個(gè)季度如何做賬和報(bào)報(bào)表?
答: 你好要找到不對的原因再調(diào)整
公司以前沒有做賬,現(xiàn)在做賬,只給了應(yīng)收賬款,和應(yīng)付賬款,怎么錄入期初余額,期初余額怎么才能錄入平衡???
答: 你好,差額計(jì)利潤分配
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,對方以房子抵押應(yīng)收賬款,我們又以房子抵押應(yīng)付賬款,我方牽扯繳納什么稅,怎么做賬,謝謝
答: 同學(xué)你好,對方已房子抵押應(yīng)收賬款,你方需要繳納印花稅和契稅 分錄就是 借固定資產(chǎn)。應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)水額 貸應(yīng)收賬款貸營業(yè)外收入債務(wù)重組利得。 抵押應(yīng)付賬款的話 借應(yīng)付賬款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。 房屋抵債的話需要繳納增值稅,增值稅附加印花稅所得稅土地增值稅。


小君 追問
2021-08-08 14:57
答疑蘇老師 解答
2021-08-08 14:58