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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-08-11 14:30

同學你好
  1.借應收貸主營業(yè)務收入待銷項
  2.借銀行帶應收
  3.借主營業(yè)務成本貸應付職工薪酬

karman 追問

2021-08-11 14:33

這個差額征稅是不影響的是嗎?就按平時的銷售入賬?

樸老師 解答

2021-08-11 14:38

你是差額納稅的嗎

karman 追問

2021-08-11 14:46

是的,發(fā)票備注那里寫著的

樸老師 解答

2021-08-11 14:55

 (1)全額確認收入與銷項稅額
借:銀行存款 
       貸:主營業(yè)務收入 
              應交稅費———應交增值稅(銷項稅額)  
(2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減”
借:主營業(yè)務成本
       應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) 
       貸:銀行存款 
(3)月底結轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應交稅費———應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
        貸:應交稅費———未交增值稅

karman 追問

2021-08-11 15:01

按圖上發(fā)票為例:
開具發(fā)票:  借:應收賬款 99000  貸:主營業(yè)務收入多少錢??  應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)多少錢??

樸老師 解答

2021-08-11 15:07

貸銷項471.43
主營業(yè)務收入是上面的不含稅金額98528.57

karman 追問

2021-08-11 15:22

那(2)確認可扣減的成本費用及“銷項稅額抵減”  (3)月底結轉(zhuǎn)未交增值稅   的具體金額呢?

樸老師 解答

2021-08-11 15:30

這個你上面沒有哈

karman 追問

2021-08-11 15:34

比如成本是9萬

樸老師 解答

2021-08-11 15:41

那就是借主營業(yè)務成本9萬
貸銀行存款

karman 追問

2021-08-11 15:45

為什么會貸銀行存款?我都沒付錢?

karman 追問

2021-08-11 15:47

還有 “應交稅費———應交增值稅(銷項稅額抵減) ”  科目呢,不懂這個啊,開業(yè)以來第一次有這個業(yè)務發(fā)生

樸老師 解答

2021-08-11 15:55

那就貸應付賬款這個科目

karman 追問

2021-08-11 16:07

可是我實際應收客戶的款項就是99000,貸了應付賬款這個科目不是少了嗎

karman 追問

2021-08-11 16:10

能不能正面準確點的回答一下???如果你也不是特別清楚,可不可以轉(zhuǎn)其他老師回答?

樸老師 解答

2021-08-11 16:19

分錄上面給你寫了,你覺得不清楚可以重新提問

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你好 。勞務派遣業(yè)務需要有資質(zhì)許可才能開展業(yè)務的 ;他們可以差額征稅的 。 一般的非勞務派遣的業(yè)務 有營業(yè)執(zhí)照范圍就可以開票的
2021-09-15 14:41:52
您好,勞務派遣的是針對勞務公司的,業(yè)務外包的是針對業(yè)務單位的
2019-11-08 22:02:42
您好,是需要的,謝謝
2021-01-27 14:35:05
借管理費用或者是生產(chǎn)成本 勞務費,貸其他應付款,
2021-01-27 14:06:21
學員你好,勞務派遣公司開發(fā)票給你們,你們計入相關成本費用,付款即可
2021-10-31 12:14:09
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