老師好,請問月末是不是都要將<br>1、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額分別轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,<br>2、同時(shí),如果有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的也要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,<br>3、月未,轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額的話要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目里,進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出月末都無余額。<br>不知道這樣做對不對?一定要全部都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎?如果不做第1、第2步,直接按差額計(jì)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,可以嗎?
小歐
于2021-08-11 15:56 發(fā)布 ??974次瀏覽
- 送心意
李老師.
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
2021-08-11 16:19
月末會計(jì)分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅各三級明細(xì)科目有余額是正常的,無需結(jié)轉(zhuǎn)清零
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可以的
2017-09-04 22:00:33

你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29

你好,你想問的問題具體是?
不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說法的
2016-10-27 09:23:15

是的。就是這樣老做分錄的?
2021-08-16 13:01:05

你好,可以這么做的。
2020-10-07 10:18:34
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