關(guān)于增值稅問題:月底,銷項<(進(jìn)項+上月留底)是否不用做分錄?若是銷項>(進(jìn)項+上月留底)做分錄?
藍(lán)天
于2021-08-13 15:14 發(fā)布 ??1542次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2021-08-13 15:15
你好,一般企業(yè)是像你說的這樣的,當(dāng)然從規(guī)范上說都要結(jié)轉(zhuǎn)的。
相關(guān)問題討論

你好,進(jìn)項大于銷項不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
銷項大于進(jìn)項
期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-02-06 16:08:41

增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就可以
2019-03-18 12:16:33

你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項稅額?
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅?
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;?
2021-07-14 09:24:46

計提增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅??
下月繳納稅費(fèi)時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
貸:銀行存款
2021-04-19 15:21:14

你好,這個月銷項減去 進(jìn)項減去上期留抵稅額之后是納稅,還是繼續(xù)留抵?
2019-11-18 15:41:59
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藍(lán)天 追問
2021-08-13 15:16
徐阿富老師 解答
2021-08-13 15:16