
老師,我申報(bào)企業(yè)所得稅填了固定資產(chǎn)加速一次扣除折舊表,現(xiàn)在申報(bào)利潤表,利潤表上企業(yè)所得稅是4000,但是我申報(bào)的企業(yè)所得稅一次扣除折舊以后企業(yè)所得稅是0,這個賬上和稅對不上怎么辦啊
答: 同學(xué)你好 這個要調(diào)增多折舊的
如何申報(bào)企業(yè)所得稅,申報(bào)企業(yè)所得稅時資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表在哪提交
答: 你好,根據(jù)季度末月利潤表的本年累計(jì)營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額填寫所得稅申報(bào)表的 營業(yè)收入,營業(yè)成本,利潤總額就是了 申報(bào)企業(yè)所得稅時資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表,在電子稅務(wù)局提交?
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司處理了固定資產(chǎn)800萬,開了銷售發(fā)票,處理固定資產(chǎn)產(chǎn)生了盈利200萬,年度所得稅如何申報(bào)?這1000萬都交企業(yè)所得稅嗎?
答: 您好 處理固定資產(chǎn)產(chǎn)生了盈利200萬 200萬要交企業(yè)所得稅

