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于2016-12-21 14:15 發(fā)布 ??1761次瀏覽
笑笑老師
職稱: 中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師
2016-12-21 14:26
老師 有個會計分錄我感覺非常繞 12/8老板墊付了購買材料預付款6600 12/12用銀行存款支付了尾款,同時老板喊轉(zhuǎn)7000給他 12/19老板用現(xiàn)金歸還多轉(zhuǎn)的400 1、借:原材料-A 6600 貸:其他應付款--XX 66002、借:原材料-A 2300 其他應付款--XX 7000 貸:銀行存款 93003、借:庫存現(xiàn)金 400 貸:其他應付款--XX 400
笑笑老師 解答
2016-12-21 14:38
您好,可以先收老板7000,借:現(xiàn)金 7000 貸:其他應付款 7000 買料,直接記現(xiàn)金6600,后面的就比較順了。
2016-12-21 14:42
您好,這樣處理吧,直接當你們老板當時給你們7000元。借:現(xiàn)金 7000貸:其他應付款 7000借:原材料 6600貸:現(xiàn)金 6600借:原材料 2300其他應付款--XX 7000貸:銀行存款 9300
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笑笑老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師
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笑笑老師 解答
2016-12-21 14:38
笑笑老師 解答
2016-12-21 14:42