- 送心意
笑笑老師
職稱: 中級會計師,稅務師,經濟師
2016-12-21 19:31
您好:
應暫依《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與留存的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》一并作為記賬憑證進行會計處理
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務成本
應交稅費———應交增值稅(進項稅額轉出)
同時,商場在當期增值稅申報表附表二第21行“紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額”欄作進項稅額轉出申報。
相關問題討論

您好!
沖采購材料的成本:
借:銀行存款
貸:原材料
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
2016-12-21 15:21:41

您好!
沖采購材料的成本:
借:銀行存款
貸:原材料
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
2016-12-21 15:01:22

您好:
應暫依《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與留存的《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》一并作為記賬憑證進行會計處理
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務成本
應交稅費———應交增值稅(進項稅額轉出)
同時,商場在當期增值稅申報表附表二第21行“紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額”欄作進項稅額轉出申報。
2016-12-21 19:31:01

您好,購入時,借;庫存商品,貸;現(xiàn)金或者銀行存款,贈送時,借;營業(yè)外支出-贈送支出,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。
2017-12-22 15:01:51

正常退貨是按原來稅率退 不過你要不用和不能變價的東西 退13也是合算的
2019-03-20 09:35:46
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息