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送心意

Helen老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2021-08-18 12:48

同學(xué)好,轉(zhuǎn)回母公司時子公司記其他應(yīng)收,母公司記其他應(yīng)付,合并時抵消,轉(zhuǎn)給少數(shù)股東的就在其他應(yīng)收掛著

隱形的發(fā)帶 追問

2021-08-18 14:56

老師,您好,轉(zhuǎn)給少數(shù)股東時,子公司是通過其他應(yīng)付借方,合并報表時是不用做調(diào)整或抵消的是吧,我在編制合并報表時,出現(xiàn)了問題,在少數(shù)股東權(quán)益+30萬,實收資本抵消-30萬的情況下,右邊期末負(fù)債+所有者權(quán)益數(shù)比資產(chǎn)總額要多30萬,不知道是可以從哪些科目入手查找錯誤?

Helen老師 解答

2021-08-18 14:59

這個原因形成的往來和您原來沒發(fā)生這些往來抵消實收資本時沒關(guān)系,應(yīng)該不是這里的原因。

隱形的發(fā)帶 追問

2021-08-18 15:09

老師,您好,請教一下,我是應(yīng)該從哪里找錯誤呢,差出來的數(shù)據(jù)剛好就是這個30萬,期間沒有發(fā)生過其他的30萬

Helen老師 解答

2021-08-18 16:34

同學(xué)建議讓身邊負(fù)責(zé)審計的會計師事務(wù)所幫助看下,老師看不到全面的賬務(wù)處理,不大好判斷

Helen老師 解答

2021-08-18 16:43

把計入其他應(yīng)付款借方的做個重分類到其他應(yīng)收款借方試試看

隱形的發(fā)帶 追問

2021-08-18 16:51

好的,謝謝老師

Helen老師 解答

2021-08-18 17:14

不客氣,祝學(xué)習(xí)愉快,加油!

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