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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-19 12:51

你好,把這些所有的科目都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面的。

郭老師 解答

2021-08-19 12:51

比如銷項(xiàng)的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

悠悠 追問

2021-08-19 12:57

那都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,那轉(zhuǎn)出未交增值稅又怎么清0呢

郭老師 解答

2021-08-19 12:58

你結(jié)轉(zhuǎn)完了,轉(zhuǎn)出未交增值稅哪一方有余額,應(yīng)該都是零才對(duì)。

悠悠 追問

2021-08-19 13:12

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2021-08-19 13:12

不用客氣,工作愉快。

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你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)的說(shuō)法的
2016-10-27 09:23:15
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時(shí)你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再?gòu)奈唇辉鲋刀愞D(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
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