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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2021-08-20 08:22

你好,這里有一些例子,你可以學(xué)習(xí)下賬務(wù)處理
門診收費處報來門診日報表,交來現(xiàn)金42000,參保掛賬16000,其中非參保收入20000(醫(yī)療收入12000,藥品收入8000),參保收入38000(醫(yī)療收入22800,藥品收入15200)
借:現(xiàn)金42000
醫(yī)療應(yīng)收款-市社保局16000
貸:醫(yī)療收入-門診收入-參保收 22800
醫(yī)療收入-門診收入-非參保收12000
藥品收入-門診收入-參保收15200
藥品收入-門診收入-非參保收8000

收到救護車收入現(xiàn)金
借:現(xiàn)金
貸:其他收入-救護車收入

提現(xiàn):借:現(xiàn)金
貸:銀行存款-基本賬戶

住院處交來住院病人預(yù)交金
借:現(xiàn)金
貸:預(yù)收醫(yī)療款

辦公室王某借差旅費
借:其他應(yīng)收款-差旅費-王某
貸:現(xiàn)金

將現(xiàn)金存入銀行
借:銀行存款
貸:現(xiàn)金

王某借備用金
借:其他應(yīng)收款-備用金-王某
貸:現(xiàn)金

收到上級主管部門財政補助
借:財政直接支付用款額度(預(yù)算內(nèi))
貸:財政補助收入-基本支出
財政補助收入-項目支出

開出轉(zhuǎn)賬支票,用于支付衛(wèi)生材料貨款,已驗收入庫
借:庫存物資-衛(wèi)生材料
貸:銀行存款




從基本賬戶銀行轉(zhuǎn)來委托收款憑證的付款通知,支付上月電費5萬,其中醫(yī)療部門4萬,藥品部門2千,行政后勤部門8千
借:醫(yī)療支出-基本支出-商品和服務(wù)支出-電費 40000
藥品支出-基本支出-商品和服務(wù)支出-電費 2000
管理費用-基本支出-商品和服務(wù)支出-電費 8000
貸:銀行存款-基本賬戶 50000
從基本賬戶匯往某市5萬,購買醫(yī)用低值易耗品,經(jīng)結(jié)算支付貨款4萬,物資驗收入庫,余款轉(zhuǎn)回開戶銀行
借:其他貨幣資金-外埠存款50000
貸:銀行存款-基本賬戶 50000
借:庫存物資-低值易耗品40000
貸:其他貨幣資金-外埠存款40000
借:銀行存款-基本賬戶10000
貸:其他貨幣資金-外埠存款10000

住院處報來在院病人收入日報表,在院病人醫(yī)藥費10000,其中醫(yī)療收入4000,藥品收入6000
借:應(yīng)收在院病人醫(yī)藥費 10000
貸:醫(yī)療收入 4000
藥品收入6000
住院處報來出院結(jié)算表,收醫(yī)療費10000,其中預(yù)交金抵醫(yī)藥費8200,交現(xiàn)金1800
借:現(xiàn)金1800
預(yù)收醫(yī)療款8200
貸:應(yīng)收在院病人醫(yī)藥費10000
你可以在會計學(xué)堂跟著老師一起學(xué)習(xí)醫(yī)院的實操,相信會對你有很大幫助的。

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué),你可以下載 一個民非的會計制度,那里有具體的分錄同學(xué)。,
2019-10-09 14:22:18
借:固定資產(chǎn)清理,累計折舊貸:固定資產(chǎn);借:銀行存款貸:固定資產(chǎn)清理,營業(yè)外收入
2017-12-11 08:00:15
你好,個人部分也是公司承擔(dān)了?
2018-11-01 09:11:40
你好 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
2021-11-30 16:23:52
你好,你八月份補交的嗎?做了幾題嗎?
2021-09-02 11:15:25
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