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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-08-21 12:04

你好,做內(nèi)帳,需要結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤的。

Queen 追問

2021-08-21 12:14

老師,做內(nèi)帳也和做公賬一樣的程序嗎?

鄒老師 解答

2021-08-21 12:15

你好,內(nèi)賬與外賬的流程(程序)是一樣的

Queen 追問

2021-08-21 12:18

老師,這是我領(lǐng)導(dǎo)用表格做的,他這個沒有什么結(jié)轉(zhuǎn)啊,做成本……

鄒老師 解答

2021-08-21 12:22

你好,這個哪是內(nèi)賬,完全就是對賬單啊 

Queen 追問

2021-08-21 13:32

老師,我現(xiàn)在做內(nèi)帳也要做結(jié)轉(zhuǎn)成本和庫存商品嗎

鄒老師 解答

2021-08-21 14:40

你好,內(nèi)賬也需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生情況做相應(yīng)分錄
需要做購進(jìn)庫存商品,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的分錄 

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相關(guān)問題討論
你好,做內(nèi)帳,需要結(jié)轉(zhuǎn)損益科目到本年利潤的。
2021-08-21 12:04:00
你好,需要每個月結(jié)轉(zhuǎn)的,如果不結(jié)轉(zhuǎn),那就會導(dǎo)致?lián)p益科目期末有余額,這個與規(guī)定是不符的 不結(jié)轉(zhuǎn)對報表數(shù)據(jù)倒是沒有什么影響
2019-05-18 14:03:15
你好,你需要審核,記賬,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益
2022-01-05 22:09:06
反結(jié)賬修改 要不你的報表不平
2021-04-05 16:00:01
你好!應(yīng)該是審核—記賬—月末轉(zhuǎn)賬--再來記賬--月末結(jié)賬,你看一下是否有其他模塊沒有做月結(jié),比如固定資產(chǎn)模塊月接了嗎?
2016-03-08 15:40:25
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