老師,我們公司銷售的機(jī)器部分維修是請(qǐng)其他單位進(jìn)行維修的,客戶現(xiàn)在把錢打給我們了,我們要開票過去,收到錢后我把錢支付給維修公司了,他們也給我們開票怎么做會(huì)計(jì)分錄
雯
于2016-12-23 13:03 發(fā)布 ??1118次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-12-23 13:46
1、收到錢時(shí) 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
2、開票時(shí) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
3、當(dāng)月確認(rèn)維修成本時(shí) 借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款
4、 根據(jù)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營成本 貸:勞務(wù)成本
5 、支付時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
6、 收到票時(shí) 借:銷售費(fèi)用-維修費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)) 貸:????這些步驟對(duì)嗎?最后一個(gè)不知道了
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需要視同銷售,做銷售費(fèi)用
借:銷售費(fèi)用
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2020-07-24 11:12:57

收到零售銷售款85元的會(huì)計(jì)分錄怎么寫
2015-12-08 11:55:14

您好,收到車款時(shí),借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:預(yù)收賬款。收到車的發(fā)票,借;固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:現(xiàn)金或者銀行存款。等過戶時(shí),借:預(yù)收賬款,貸:固定資產(chǎn)清理,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。同時(shí)進(jìn)行固定資產(chǎn)清理,借:固定資產(chǎn)清理,累計(jì)折舊,貸;固定資產(chǎn)。然后再根據(jù)固定資產(chǎn)清理科目余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支科目。
2017-06-27 10:31:28

借;應(yīng)收賬款 (10箱) 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款(5箱)
2016-03-21 18:44:15

你好,收到的維修費(fèi)做收入,支付的維修費(fèi)做成本
2016-12-23 13:30:48
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2016-12-23 13:47
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2016-12-23 13:30
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2016-12-23 13:47
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2016-12-23 13:52