
老師,我看到一個(gè)業(yè)務(wù)是:銷(xiāo)售部同事報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)招待費(fèi),有增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅額能記錄應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)?謝謝
答: 您好,學(xué)員,不可以,用于招待收到的專(zhuān)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵扣的。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)開(kāi)的是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
答: 你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)開(kāi)的是增值稅專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師公司招待客戶(hù)的招待費(fèi),取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎?
答: 招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣的


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2021-08-27 11:46
東老師 解答
2021-08-27 11:47