
老師,我看到一個業(yè)務(wù)是:銷售部同事報銷業(yè)務(wù)招待費,有增值稅專用發(fā)票,這個業(yè)務(wù)招待費的稅額能記錄應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)?謝謝
答: 您好,學(xué)員,不可以,用于招待收到的專票,進(jìn)項稅額是不可以抵扣的。
業(yè)務(wù)招待費開的是增值稅專用發(fā)票,能抵扣進(jìn)項嗎
答: 你好,業(yè)務(wù)招待費開的是增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項是不能抵扣的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師公司招待客戶的招待費,取得的增值稅專用發(fā)票進(jìn)項稅能抵扣嗎?
答: 招待費的進(jìn)項稅不可以抵扣的


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2021-08-27 11:46
東老師 解答
2021-08-27 11:47