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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2021-08-28 14:22

你好,你說是你們公司的賬務(wù)處理,還是對(duì)方公司的

追問

2021-08-28 14:23

我們公司,我們是購買方

冉老師 解答

2021-08-28 14:28

借原材料
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
貸銀行存款


支付與實(shí)際的差額計(jì)入營業(yè)外收支中

追問

2021-08-28 14:34

專票認(rèn)證時(shí)稅額部分也會(huì)有差額,該怎么處理

冉老師 解答

2021-08-28 14:35

怎么會(huì)有差額,來發(fā)票才能認(rèn)證的

追問

2021-08-28 14:51

按對(duì)方開給我們的專票認(rèn)證稅額是2千多,但我們實(shí)際計(jì)算稅額只有1千多,因?yàn)閷?duì)方把我們私對(duì)私轉(zhuǎn)賬的貨款部分也開專票了,所以才會(huì)說稅額部分有差額

冉老師 解答

2021-08-28 16:21

差額轉(zhuǎn)到原材料成本就可以的

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2021-10-15 15:37:56
借;應(yīng)付賬款 貸;營業(yè)外收入
2017-01-04 21:22:32
你好,你說是你們公司的賬務(wù)處理,還是對(duì)方公司的
2021-08-28 14:22:40
你好,正常做賬,收款那一方寫一個(gè)委托證明,
2020-07-04 10:10:46
計(jì)入銷售費(fèi)用 。供應(yīng)冷風(fēng)贈(zèng)品已沖減了存貨的入賬金額,按凈額入庫存。
2019-06-27 09:55:57
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