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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-26 09:44

老師我想問(wèn)下  例如我本月應(yīng)交的增值稅是1350  由于上月買(mǎi)了稅控盤(pán)820  抵了820  實(shí)際交了530  請(qǐng)問(wèn)我怎么做分錄 來(lái)完全闡述這筆資金的來(lái)龍去脈  再例如 我本月應(yīng)交增值稅為750  上月稅控盤(pán)是820  實(shí)際抵扣了750  只交了70塊錢(qián)的增值稅  請(qǐng)問(wèn)分錄該怎么做才完整?

追問(wèn)

2016-12-26 09:49

我本月應(yīng)交增值稅為750 上月稅控盤(pán)是820 實(shí)際抵扣了750 只交了70塊錢(qián)的增值稅 請(qǐng)問(wèn)分錄該怎么做?那繳納的70塊錢(qián)的增值稅應(yīng)該怎么做?能具體分錄嗎?

宋生老師 解答

2016-12-26 09:14

您好!計(jì)入管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)。

宋生老師 解答

2016-12-26 09:45

您好!購(gòu)買(mǎi)防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會(huì)計(jì)分錄:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營(yíng)業(yè)外收入

宋生老師 解答

2016-12-26 09:51

你好!你是小規(guī)模還是一般納稅人。

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您好,分錄如下 支付時(shí) 借;應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸;現(xiàn)金或者銀行存款 計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用-教育經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)
2016-11-13 17:34:21
你好,你的會(huì)計(jì)分錄是正確的的
2019-04-22 09:09:15
借管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款
2023-11-14 10:09:38
您好!計(jì)入管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi)。
2016-12-26 09:14:49
你好,您是收費(fèi)的一方還是支付的一方
2020-07-02 14:27:50
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