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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2021-09-02 12:23

借費(fèi)用負(fù)數(shù)
貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

會計(jì)學(xué)堂會員aok 追問

2021-09-02 13:59

那這樣會不會影響其他應(yīng)付款?我看做完這樣的分錄以后,明細(xì)賬里其他應(yīng)付款借方就有余額了是不是不用管了

會計(jì)學(xué)堂會員aok 追問

2021-09-02 13:59

我仍然根據(jù)當(dāng)月的其他應(yīng)付款貸方余額來給員工報(bào)銷費(fèi)用就行對吧?

樸老師 解答

2021-09-02 14:11

同學(xué)你好
這個(gè)不會影響的

會計(jì)學(xué)堂會員aok 追問

2021-09-02 14:16

那紅沖分錄的借貸方金額是和之前原分錄金額希望還是就只填寫進(jìn)項(xiàng)稅額的金額作為紅沖的分錄金額?

會計(jì)學(xué)堂會員aok 追問

2021-09-02 14:16

那紅沖分錄的借貸方金額是和之前原分錄金額一樣還是就只填寫進(jìn)項(xiàng)稅額的金額作為紅沖的分錄金額?

樸老師 解答

2021-09-02 14:25

紅沖分錄的借貸方金額是和之前原分錄金額
然后
進(jìn)項(xiàng)是貸方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

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借費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2021-09-02 12:23:02
你好,可以的, 相反對沖就可以了 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款
2019-04-26 09:23:53
你好,那就沖減之前多計(jì)提的部分。 借:其他應(yīng)付款 貸:管理費(fèi)用
2021-10-13 23:34:14
你好 是借方還是貸方有余額的 。 之前是不是繳納給社保局的金額 和發(fā)放工資 扣款社保的金額不一致了
2020-01-02 11:43:47
您好 現(xiàn)金還款可以的 要老板寫收款收據(jù)做憑證附件
2019-12-11 22:48:27
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