
之前分錄 借費(fèi)用借進(jìn)項(xiàng)稅額貸其他應(yīng)付款,那紅沖之前的進(jìn)項(xiàng)抵扣分錄是怎么做分錄?因?yàn)橹鞍巡荒艿挚鄣拇頇C(jī)構(gòu)開的機(jī)票發(fā)票抵扣了
答: 借費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款,個(gè)人能不能對沖,怎么做分錄?或者怎么調(diào)賬?
答: 你好,可以的, 相反對沖就可以了 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,年末發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款社保有余額,沒找到原因,可以直接調(diào)平嗎?如何做分錄
答: 你好 是借方還是貸方有余額的 。 之前是不是繳納給社保局的金額 和發(fā)放工資 扣款社保的金額不一致了


會計(jì)學(xué)堂會員aok 追問
2021-09-02 13:59
會計(jì)學(xué)堂會員aok 追問
2021-09-02 13:59
樸老師 解答
2021-09-02 14:11
會計(jì)學(xué)堂會員aok 追問
2021-09-02 14:16
會計(jì)學(xué)堂會員aok 追問
2021-09-02 14:16
樸老師 解答
2021-09-02 14:25