- 送心意
田老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2016-12-26 23:41
我沒看懂電腦上記賬憑證的借貸方金額是怎么來的,我只知道304.3是增值稅轉(zhuǎn)出,其他的金額不知道是哪一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)!求解答謝謝
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每年終了,一定要將應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅科目的下級(jí)明細(xì)全部結(jié)清,只保留余額(如果有的話),不然下年度會(huì)造成發(fā)生額不正確。
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目差值,轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借或貸。若“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目借方有余額為有留的進(jìn)項(xiàng)稅;若貸方有余額,則為應(yīng)交的稅費(fèi)。在下月繳納時(shí):
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
2017-01-15 18:01:17

在年底必須要結(jié)平各明細(xì)科目,所以要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅各明細(xì)科目
2016-12-26 16:00:14

你好,不用做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄
2016-10-20 20:47:10

您好,就是為了明確看到本月應(yīng)該交的增值稅額,并清理增值稅明細(xì)科目余額。
2016-10-24 20:47:53

就是先把銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)等轉(zhuǎn)入到轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后再將轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣就可以把應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)為零
2017-05-11 11:01:23
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