
借 現(xiàn)金 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 月末結(jié)轉(zhuǎn) ,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸本年利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi) 怎么結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好;應(yīng)交稅費(fèi)繳納了就沒(méi)有余額了 借;應(yīng)交稅費(fèi) 貸;銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)增值稅應(yīng)交稅費(fèi)
答: 你好,不需要的,有實(shí)際繳納才需要做繳納的分錄的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分錄怎么做,借:應(yīng)收賬款21539.36。 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20912應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅627.36結(jié)轉(zhuǎn)稅費(fèi),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)627.36貸:營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)么
答: 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入 是這樣處理的

