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咩咩
于2016-12-27 14:56 發(fā)布 ??810次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-02-01 05:35
根據(jù)實際情況在應交稅費明細之間做個分錄調(diào)整即可
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你好,請問支付上月應交稅費的會計分錄怎么作
答: 借:應交稅費 貸:銀行存款
酒店行業(yè),開出了一張專票和一張普票,住宿的,做會計分錄時的應交稅費那怎么做
答: 都是借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅—銷項稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月底應交稅費怎么做會計分錄
答: 您指的是什么呢?增值稅嗎
老師你好,(3)轉(zhuǎn)讓該金融商品應交稅費有了5.66,是不是直接用這個編會計分錄就可以
討論
可以這樣做,但是本身沒有要求這樣,這是什么意思,我沒懂,您給一個正確的分錄就是進50,銷項70的完整的應交稅費的會計分錄謝
問題是年初的時候前面的會計 把年初應交稅費 直接入賬到轉(zhuǎn)出多交應交稅費 , 沒有做會計分錄 要怎么調(diào)回呢
不通過應交稅費核算的四個稅種的會計分錄怎么寫
我們運輸行業(yè)的 貨物太多 委托別人幫我們運輸 請問我們會計分錄怎么寫呢? 應交稅費要寫借方嗎?
袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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