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送心意

文老師

職稱中級(jí)職稱

2021-09-11 21:41

同學(xué)您好,那這是開票結(jié)算的嗎

精品4班鄭建銀 追問

2021-09-11 21:46

沒有開票,只有一個(gè)收據(jù)單

精品4班鄭建銀 追問

2021-09-11 21:47

開票和不開票處理起來有什么不同?麻煩老師幫我解惑一下,謝謝老師

文老師 解答

2021-09-11 22:05

那您的原材料是正常開票的是吧

精品4班鄭建銀 追問

2021-09-11 22:06

都沒有,老師

文老師 解答

2021-09-11 22:06

那您是做的內(nèi)賬的是吧

精品4班鄭建銀 追問

2021-09-11 22:06

對(duì),是的老師

精品4班鄭建銀 追問

2021-09-11 22:07

內(nèi)賬怎么處理?

文老師 解答

2021-09-11 22:07

那您購(gòu)買材料,借原材料貸應(yīng)付賬款,給他紙箱,借原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)

精品4班鄭建銀 追問

2021-09-11 22:08

如果是正常操作又該怎么處理?麻煩老師,告知一下。謝謝

文老師 解答

2021-09-11 22:08

您好,就是這樣操做的

精品4班鄭建銀 追問

2021-09-11 22:10

他給的單子都是直接抵扣完的

精品4班鄭建銀 追問

2021-09-11 22:11

這個(gè)抵扣的錢屬于什么?收入還是利得?

文老師 解答

2021-09-12 07:05

應(yīng)該來說是其他業(yè)務(wù)收入的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好,那這是開票結(jié)算的嗎
2021-09-11 21:41:39
你這批材料的實(shí)際價(jià)值是多少呢
2022-09-22 17:03:49
你好,稍等,寫好后發(fā)給你
2021-12-24 20:42:59
借:原材料1000,貸:銀行存款920,應(yīng)收賬款80;借:應(yīng)收賬款80貸:其他業(yè)務(wù)收入80
2018-08-16 11:40:56
1.購(gòu)入原材料: 借:在途物資 100000 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13000 ? 貸:銀行存款 113000 1.發(fā)現(xiàn)短缺: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 3510 ? 貸:在途物資 3000 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 390 1.查明原因: 借:其他應(yīng)收款-運(yùn)輸公司 385.47 ? 其他應(yīng)收款-乙公司 2974.53 ? 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 3360 1.收到補(bǔ)發(fā)原材料: 借:在途物資 1870 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 241 ? 貸:其他應(yīng)收款-乙公司 2111 1.收到款: 借:銀行存款 2111 ? 貸:其他應(yīng)收款-乙公司 2111
2024-01-04 16:08:22
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