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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2021-09-16 15:57

你好;     是的。 比如 你2季度開了   30萬  。  3季度的時候紅沖了 10萬。   而你本期3季度開了 38萬 。 那么你 3季度就報(bào)  28萬還是免增值稅的

布丁 追問

2021-09-17 10:35

就是用減的嗎?假如我3季度開了50萬,紅沖了10萬,要申報(bào)的增值稅是不是40萬?還是在免增值稅范圍內(nèi)?

meizi老師 解答

2021-09-17 10:38

 你好 ;   是的。  要把你本期紅沖的發(fā)票減去在來報(bào)的。   你  減去后季度是不超過45萬普票 是免增值稅的

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你好,免征的增值稅是這樣做分錄的 借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2020-04-09 13:33:52
不免,代開專票當(dāng)時就繳稅。
2019-04-03 15:04:30
小規(guī)模月報(bào)不超過10萬 季報(bào)不超過30萬普票免增值稅和附加稅 有實(shí)際利潤就要交所得稅
2019-10-15 17:31:07
可以
2019-04-04 15:59:47
你好!是的。最終是要交所得稅
2019-03-25 11:50:24
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