
上月暫估入庫,成本超支,怎么結(jié)轉(zhuǎn)差額
答: 你好!差額是怎么產(chǎn)生的?是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
當(dāng)當(dāng)月暫估入庫不準(zhǔn)確,造成成本有差額,上月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,下月初要怎么調(diào)整差額呢
答: 下月初,把上月暫估入庫和已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本的紅字沖銷,按正確調(diào)整就行.
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末加權(quán)平均成本結(jié)轉(zhuǎn)成本后,購入的庫存商品金額,與結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品金額差異如何處理
答: 你好,你單位是購進(jìn)與銷售數(shù)量一致的?
冰雪 追問
2021-09-16 21:28
QQ老師 解答
2021-09-16 21:29