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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-09-17 10:00

同學,你好
這個月把多計提的沖掉就可以了

宵宵 追問

2021-09-17 11:29

怎么做分錄

小菲老師 解答

2021-09-17 11:31

同學,你好
你之前的計提分錄
借:管理費用
貸:應付職工薪酬
紅沖
借:管理費用 負數(shù)
貸:應付職工薪酬 負數(shù)

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相關問題討論
你好,是多計提了還是少計提了
2018-02-06 15:08:15
同學,你好 這個月把多計提的沖掉就可以了
2021-09-17 10:00:50
你好,是計提的多一分嗎?可以放在在下個月做憑證時調整。
2019-11-21 12:00:14
你好,可以用負數(shù)沖銷掉。 借:主營業(yè)務成本或管理費用等- 工資 貸:應付職工薪酬
2020-04-01 20:47:38
您好,直接做計提時候的分錄,金額寫負數(shù)700即可。
2017-06-12 15:29:00
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