
老師,我四月份做的憑證是借:庫存現(xiàn)金1000貸:管理費用1000 4月?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)是借:本年利潤-1000 貸:管理費用-1000 因為我們的軟件是用友T3取數(shù)取不到貸方余額,導致報表的勾稽關(guān)系不平,現(xiàn)在12月如何來調(diào)賬呀
答: 借;管理費用 貸;庫存現(xiàn)金 借;本年利潤 貸;管理費用
老師,我四月份做的憑證是借:庫存現(xiàn)金1000貸:管理費用1000 4月?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)是借:本年利潤-1000 貸:管理費用-1000 因為我們的軟件是用友T3取數(shù)取不到貸方余額,導致報表的勾稽關(guān)系不平,現(xiàn)在12月如何來調(diào)賬呀
答: 借;管理費用 貸;庫存現(xiàn)金 借;本年利潤 貸;管理費用
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
那調(diào)賬是這樣做?紅字沖銷:借:管理費用1000 貸:庫存現(xiàn)金1000 藍字更正 :借:庫存現(xiàn)金1000 貸:管理費用-1000。然后12月份正常結(jié)轉(zhuǎn)呀
答: 你好,此問題已經(jīng)給予回復


Tingzi 追問
2016-12-30 15:53
鄒老師 解答
2016-12-30 15:41
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2016-12-30 15:52
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2016-12-30 15:54