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送心意

丁小丁老師

職稱注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師

2021-09-23 14:56

您好!成本費用不能包含增值稅哦,因為增值稅是價外稅,如果考慮現(xiàn)金流,則需要把增值稅加進來

月半彎 追問

2021-09-23 15:09

老板覺得應(yīng)該包含,他覺得他自己拿出去那么多去交稅啊

丁小丁老師 解答

2021-09-23 15:56

您好!老板的思維是現(xiàn)金思維,就是付出去了這么多錢,那就是我的成本,財務(wù)的思維是增值稅是價外稅,不能并入成本費用,所以您需要按照老板的思維來給他支持性的信息,也就是您需要把稅金考慮進去哦

月半彎 追問

2021-09-23 16:04

成本吧,我合計他問我收入啊,成本,我感覺老板的思維都是含稅的
我也給他含稅走嗎?

月半彎 追問

2021-09-23 16:14

正常我自己做,是不含稅的

丁小丁老師 解答

2021-09-23 16:15

您好!可以跟著老板的思路走,就用含稅的金額來分析

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同學(xué)你好 印花稅=計稅依據(jù)*印花稅稅率?企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率?企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤計算,而增值稅是根據(jù)收入或增值額計算
2022-02-15 10:28:08
你好 企業(yè)所得稅是按不含稅工程款*當?shù)貓?zhí)行的所得稅預(yù)征率計算繳納 印花稅=合同金額*印花稅稅率
2020-07-28 10:32:02
在電子稅局-我的信息-納稅人信息-稅費種認定信息里邊看你們要交的稅種,稅率和申報期限
2022-12-23 09:38:39
你好 印花稅=計稅依據(jù)*印花稅稅率 企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率 企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤計算,而增值稅是根據(jù)收入或增值額計算
2020-04-27 16:49:13
增值稅報稅一般是按月報稅,每月20號之前應(yīng)該將上月的統(tǒng)計表和納稅申報表送交有關(guān)稅務(wù)機關(guān)辦理手續(xù)。企業(yè)所得稅報稅按季報稅,一般在第二個月底之前報送,報送內(nèi)容為第一季度或本季度應(yīng)納稅所得額計算表和納稅申報表。印花稅報稅的區(qū)間一般按月報稅,在每月月末或次月初報稅,報稅時門應(yīng)提交納稅申報表和對應(yīng)的明細單據(jù)。 拓展知識:稅收季節(jié)是指每年稅務(wù)系統(tǒng)進行稅收申報和稅收征收的節(jié)點期,這些節(jié)點期都具有特定的主題和特定的稅收負擔,如增值稅季節(jié)、消費稅季節(jié)、企業(yè)所得稅季節(jié)、個人所得稅季節(jié)等。
2023-03-02 15:00:48
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