公司外購貨物一批,在公司舉辦活動時,無償贈送給客戶了,跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)溝通后,要求做視銷售處理,進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣。假定購進(jìn)貨物時,價款10000,稅款1700元。做:借:銷售費(fèi)用 10000元,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅1700 貸:銀行存款 11700 根據(jù)稅務(wù)要求做視同銷售時(之前學(xué)堂老師)給的分錄是:借:銷售費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng) 同時,借:其他業(yè)務(wù)支出 10000 借:銷售費(fèi)用 負(fù)數(shù)10000,這里的借:銷售費(fèi)用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——銷項(xiàng) 這筆分錄的
江湖小蝦
于2017-01-02 20:00 發(fā)布 ??1446次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2017-01-03 09:28
老師,你好,就是之前關(guān)于這個問題,學(xué)堂里的老師給的解答是,購入時抵進(jìn)項(xiàng)的話,贈送時做視同銷售,分錄為借:銷售費(fèi)用
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)
這筆分錄看不懂,為什么要借銷售費(fèi)用呢?
相關(guān)問題討論

你好,同學(xué)
老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營業(yè)外收入
是這樣處理的
2017-08-03 15:42:06

反分錄或者使用紅字分錄都可以,對你的報表影響都是一樣的,沒有什么關(guān)系,只是表達(dá)的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04

可以的,可以這樣賬務(wù)處理的
2022-05-19 15:43:20

你好 你們這個是視同銷售處理了 。 所以計(jì)入銷售費(fèi)用 做收入 繳納增值稅的
2020-03-28 12:21:39
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吳月柳 解答
2017-01-03 02:49
吳月柳 解答
2017-01-03 11:43