
還欠供應商貨款20000元,7月16日定一批原材料7000元,7月17匯款7000元,7月18日已收到貨(供應商要求這批貨一定要匯款才發(fā)貨)。我應該預付賬款還是應付賬款
答: 您好!計入應付就可以了。
預付材料款時,等到發(fā)票實際收到需要沖減預付款怎么做呢?發(fā)票到借:原材料 預付賬款/待抵扣 貸:應付賬款/xx供應商這樣對嗎?
答: 是的,就是那樣處理的哈
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,貨到了票沒到,暫估入庫,借原材料,貸應付賬款暫估。等票到了,能不能不紅沖,直接借應付賬款 暫估 貸應付賬款供應商呢?
答: 您好,最好還是沖銷了重新做

