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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-03 21:51

我之前暫估,來(lái)發(fā)票時(shí)是先紅沖,在入一次發(fā)票?,F(xiàn)在我想不沖回,來(lái)發(fā)票時(shí)只入稅金部分,這樣做也可以嗎?

暗香 追問(wèn)

2017-01-03 22:21

如果是這樣的話,我暫估時(shí)附件是入庫(kù)單原件還是復(fù)印件呢

鄒老師 解答

2017-01-03 21:47

你好,是的

鄒老師 解答

2017-01-03 22:03

你好,不可以的,不符合暫估的 賬務(wù)處理規(guī)定

鄒老師 解答

2017-01-03 22:22

是原件

上傳圖片 ?
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你好,原材料是不能有負(fù)數(shù)余額的
2017-08-08 09:32:16
你好,是的
2016-07-25 16:56:56
不用。等收到發(fā)票時(shí)再處理就好。
2020-02-29 00:11:23
您好,生產(chǎn)部門(mén)或其他部門(mén)需要領(lǐng)用材料的,填制領(lǐng)材料單,交倉(cāng)庫(kù)部門(mén),倉(cāng)庫(kù)部門(mén)進(jìn)行登記,相關(guān)單據(jù)一份留存?zhèn)}庫(kù),一份領(lǐng)料部門(mén),一份傳遞財(cái)務(wù)部門(mén)。
2017-01-19 01:29:02
你好,首先要沖銷(xiāo)原料的錯(cuò)誤 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:原材料
2022-02-08 09:40:12
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