我司為人力資源服務(wù)公司 承接已建筑勞務(wù)外包,含 問
先算不含稅收入:785 萬 ÷(1%2B6%)≈740.57 萬元 按 5% 稅負(fù)算企業(yè)所得稅:785 萬 ×5%=39.25 萬元 倒推稅前利潤(rùn)(按 25% 稅率):39.25 萬 ÷25%=157 萬元 總成本 = 不含稅收入 - 稅前利潤(rùn)≈740.57 萬 - 157 萬 = 583.57 萬元 即總成本需控制在約 583.57 萬元 答
@郭老師,追問次數(shù)用完,我覺得退貨大概率不太可能 問
同學(xué)你好 截圖給我看看 答
老師好,我們是一般納稅人,購(gòu)買無紡布袋子,要開專票 問
若對(duì)方開具13%專票,讓開專票 答
老師,公司沒有車,員工出差能報(bào)銷加油費(fèi)、過路費(fèi)嗎 問
公司沒有車,員工出差能報(bào)銷加油費(fèi)、過路費(fèi)。 答
老師,公司7月來了一個(gè)新員工,這月申報(bào)個(gè)稅,該同事的 問
您好,如果他當(dāng)年沒有申報(bào)過工資是按1到7月扣,如果上過班,就是按5000 答

季度繳納增值稅,是根據(jù)收入來繳納,還是根據(jù)已開發(fā)票來繳納,如果收到工程款,還沒開發(fā)票,是不是暫時(shí)不用繳納增值稅
答: 你好,是根據(jù)收入來繳納,實(shí)務(wù)中也是根據(jù)開發(fā)票來確認(rèn)收入的,也就是按發(fā)票來繳納增值稅
小規(guī)模納稅人,開增值稅發(fā)票,繳納企業(yè)所得稅的時(shí)候是按開票額繳納,還是按不含增值稅額繳納?
答: 您好!不含稅金額來看的 。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
營(yíng)改增后稅費(fèi)如何繳納?在收到款項(xiàng)時(shí)已開增值稅發(fā)票,后期還要繳納稅款嘛?
答: 在收到款項(xiàng)時(shí)已開增值稅發(fā)票,開票就需要交稅了

