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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-01-04 17:03

我固定資產(chǎn)已經(jīng)沖減的折舊了,就是因?yàn)闆_減了才少了,不平衡的,資產(chǎn)負(fù)債表右邊只發(fā)生應(yīng)付職工薪酬和實(shí)收資本,沒有其它的數(shù)字了

玉子 追問

2017-01-04 17:07

老師我公司剛成立不久,沒有收入,所有費(fèi)用都轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了,計(jì)提折舊科目是借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用  貸:累計(jì)折舊

宋生老師 解答

2017-01-04 17:01

您好!既然是折舊費(fèi),你是不是沒有提折舊呢?提了折舊折舊金額有沒有結(jié)轉(zhuǎn)呢?

宋生老師 解答

2017-01-04 17:05

您好!你折舊了,就有成本費(fèi)用了。右邊未分配利潤(rùn)需要有數(shù)據(jù)的。

宋生老師 解答

2017-01-04 17:09

您好!你這個(gè)分錄是錯(cuò)的。你折舊要計(jì)入到費(fèi)用里面。計(jì)入管理費(fèi)用。

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