亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

玲老師

職稱會計師

2021-09-29 16:36

你好
多記的紅沖就可以了 

激情的硬幣 追問

2021-09-29 16:38

17年的!怎么做分錄

玲老師 解答

2021-09-29 16:41

借以前年度損益 調整負數(shù) 

貸應交稅費負數(shù)  

激情的硬幣 追問

2021-09-29 16:44

為什么貸記應交稅費?

激情的硬幣 追問

2021-09-29 16:49

老師在么

玲老師 解答

2021-09-29 17:06

你原來貸方用其他應付款,現(xiàn)在貸方也用其他應付款。

玲老師 解答

2021-09-29 17:07

就是把損益科目換成以前年度損益調整,其他科目不變
金額是負數(shù)。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 多記的紅沖就可以了?
2021-09-29 16:36:56
你好,現(xiàn)在是多計提嗎,本期沖回即可的
2021-09-29 16:56:00
你好,以前年度損益調整科目相當于損益科目,借:以前年度損益調整,貸:應交稅費。 然后結轉,借:未分配利潤、盈余公積,貸:以前年度損益調整。
2021-04-08 11:24:24
你好 借:以前年度損益調整? 貸:應交稅費-附加稅? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
2021-04-08 11:26:52
您好,一般情況下,借,應交稅費-應交城建稅等附加稅科目,貸,以前年度損益調整。結轉時,借,以前年度損益調整,貸,利潤分配-未分配利潤。
2017-07-27 22:32:32
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...