老師,我收到了一張未付款的專用發(fā)票,是購買了電腦和打印機(jī),請問稅款的摘要我應(yīng)該寫什么? 摘要:購買打印機(jī),未付款。 固定資產(chǎn)—打印機(jī) 摘要: 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅
安心的溫柔
于2021-09-29 17:53 發(fā)布 ??1722次瀏覽
- 送心意
森林老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-09-29 17:53
同學(xué),你好,不用,直接就是購買打印機(jī)就行,全是這個(gè)摘要
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增值稅抵扣了進(jìn)項(xiàng),不加入固定資產(chǎn)成本
2017-06-16 09:48:45

你好!是的可以這樣處理
2016-08-01 17:55:48

取得增值稅專用發(fā)票,對應(yīng)的稅額就進(jìn)入 應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),如果是普通發(fā)票,就全額計(jì)入固定資產(chǎn)。
2015-10-23 15:39:14

你好!可以的。只看進(jìn)項(xiàng)是不是能抵扣,能抵扣就算進(jìn)去。
2018-10-24 14:06:41

你好,第三步應(yīng)該是這樣的,期末未交增值稅的計(jì)算,也就是應(yīng)交增值稅的計(jì)算=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)不用作分錄的,也就是你的第三步分錄不用寫。期末直接按計(jì)算的應(yīng)交增值稅額作分錄:借:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 )
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
其他都正確
親,如有疑問,請繼續(xù)提問,滿意請5星好評哦~
2018-05-22 14:55:39
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安心的溫柔 追問
2021-09-29 17:59
森林老師 解答
2021-09-29 18:02