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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-01-05 14:31

老師這張呢

鄒老師 解答

2017-01-05 14:29

你好,是的 
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。

鄒老師 解答

2017-01-05 14:34

計入費用核算,不可以抵扣的

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相關問題討論
同學,你好 你要給保險公司開發(fā)票嗎?
2021-04-29 11:08:04
公司贈與100積分,并沒有動用現(xiàn)金,實際上是一種應付未付的折扣。贈送時會計分錄: 借:銷售費用 貸:其他應付款--100積分 (2)客戶購物使用代金券時,會計分錄: 借:其他應付款--100積分 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅金--增值稅(銷項稅額)
2020-03-05 18:04:35
你好,收到的發(fā)票有10000,但是實際收到的貨只有5000,你是開具發(fā)票,還是收到發(fā)票?
2019-09-02 09:14:14
你好,是辦公還是給職工福利?
2018-06-04 22:05:11
你好 借固定資產 應交稅費應交增值稅 貸銀行存款
2022-03-06 17:07:36
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