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送心意

悠然老師01

職稱高級會計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師,注冊會計(jì)師

2021-10-06 19:37

學(xué)員你好,題目不全

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相關(guān)問題討論
你好,你們是什么行業(yè)?
2022-04-04 12:54:25
同學(xué)你好 很高興為你解答 1.先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理: 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生清理費(fèi)用時(shí): 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.發(fā)生清理收入時(shí): 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清 4.對報(bào)廢損失 借:營業(yè)外支出——處置固定資產(chǎn)損失 貸:固定資產(chǎn)清理 有收益的話走營業(yè)外收入科目
2021-06-06 08:18:55
請清晰描述問題(財(cái)會類),并關(guān)閉當(dāng)前問題,然后重新發(fā)起提問,老師看到問題后覺得擅長解答才會接手解答,謝謝合作!
2021-05-06 14:45:28
您好 是需要處理的,這屬于內(nèi)部交易
2020-07-13 13:12:36
您好,1、2019年12月3日, 借銀行存款1130000,貸主營業(yè)務(wù)收入100000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)13000 借主營業(yè)務(wù)成本 60000,貸庫存商品 60000。 2、確認(rèn)估計(jì)的銷售退回, 借主營業(yè)務(wù)收入6000,貸,主營業(yè)務(wù)成本3600,預(yù)計(jì)負(fù)債2400 3、2019年12月10日, 借庫存商品3600,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)780,主營業(yè)務(wù)成本600,預(yù)計(jì)負(fù)債2400,貸銀行存款6780,主營業(yè)務(wù)收入600
2020-06-24 16:53:00
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