交納當(dāng)月應(yīng)交增值稅 和 交納以前期間未交增值稅如何區(qū)分?交納當(dāng)月應(yīng)交增值稅是預(yù)交增值稅嗎?一般納稅人10月份交納9月份增值稅屬于哪一種情況?
helloczc99
于2021-10-08 14:55 發(fā)布 ??2854次瀏覽
- 送心意
李霞老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-10-08 15:00
您好,以前的繳納,借,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,貸,銀行存款,繳納當(dāng)月的也是這樣做,10月份繳納9月份的就是借,應(yīng)交稅費(fèi),,未交增值稅貸,銀行存款
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你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-15 11:02:15

這個(gè)就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進(jìn)行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58

你好,是 需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01

您好,月末做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下個(gè)月繳納的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18

是的。。。。。。。。。。
2016-08-27 13:33:01
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helloczc99 追問
2021-10-08 15:04
李霞老師 解答
2021-10-08 15:11