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送心意

李霞老師

職稱中級會計師

2021-10-08 15:00

您好,以前的繳納,借,應交稅費,未交增值稅,貸,銀行存款,繳納當月的也是這樣做,10月份繳納9月份的就是借,應交稅費,,未交增值稅貸,銀行存款

helloczc99 追問

2021-10-08 15:04

明白了,謝謝老師

李霞老師 解答

2021-10-08 15:11

祝您生活愉快開心快樂

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你好 借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅
2019-07-15 11:02:15
你好,是 需要通過應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
您好,月末做一筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 下個月繳納的時候借:應交稅費-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
這個就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應交稅費——應交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
同學你好 是這樣做的
2020-10-14 18:48:05
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