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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-10-08 22:30

您好
請問進項稅額多少 銷項稅額多少

友好的白貓 追問

2021-10-08 22:32

比如收入筆5000
成本票有2000

友好的白貓 追問

2021-10-08 22:33

分別都是含稅的金額,我怎么做嗎

bamboo老師 解答

2021-10-08 22:34

就您上面那樣寫分錄啊

友好的白貓 追問

2021-10-08 22:35

問題是不單這筆的,有5筆這樣的業(yè)務我不是要轉一筆要交的稅費嗎

友好的白貓 追問

2021-10-08 22:36

怎么做分錄嗎

bamboo老師 解答

2021-10-08 22:37

合計銷項稅額多少 進項稅額多少

友好的白貓 追問

2021-10-08 22:42

銷項增值稅額是3250
進項增值稅額是1300
到了月末我怎么做嗎,我不是要做一筆體顯要交增值稅的分錄嗎

bamboo老師 解答

2021-10-08 22:58

借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1950
貸 應交稅費-未交增值稅 3250-1300=1950

友好的白貓 追問

2021-10-09 18:37

老師企業(yè)所得稅又是怎么算嗎

bamboo老師 解答

2021-10-09 18:46

企業(yè)所得稅根據利潤總額計算
請問單位符合小微企業(yè)標準嗎

友好的白貓 追問

2021-10-09 21:18

老師是一般納稅人哦,企業(yè)所得稅怎么計算嗎

bamboo老師 解答

2021-10-09 21:34

一般納稅人也是根據利潤總額*企業(yè)所得稅稅率計稅

一般納稅人也可以是小微企業(yè)

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相關問題討論
你好,當月做了收入,可以這么做的。
2022-04-15 15:35:59
你好,這個加工費你單位直接計入成本,而且款項沒有支付??
2022-04-15 15:04:43
你好,對的,是這么做的。
2020-11-29 15:10:26
你好,借方是應交稅費(進項稅額),而不是銷項稅額的
2017-09-18 11:24:52
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
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