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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-10-08 22:30

您好
請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)稅額多少 銷項(xiàng)稅額多少

友好的白貓 追問

2021-10-08 22:32

比如收入筆5000
成本票有2000

友好的白貓 追問

2021-10-08 22:33

分別都是含稅的金額,我怎么做嗎

bamboo老師 解答

2021-10-08 22:34

就您上面那樣寫分錄啊

友好的白貓 追問

2021-10-08 22:35

問題是不單這筆的,有5筆這樣的業(yè)務(wù)我不是要轉(zhuǎn)一筆要交的稅費(fèi)嗎

友好的白貓 追問

2021-10-08 22:36

怎么做分錄嗎

bamboo老師 解答

2021-10-08 22:37

合計(jì)銷項(xiàng)稅額多少 進(jìn)項(xiàng)稅額多少

友好的白貓 追問

2021-10-08 22:42

銷項(xiàng)增值稅額是3250
進(jìn)項(xiàng)增值稅額是1300
到了月末我怎么做嗎,我不是要做一筆體顯要交增值稅的分錄嗎

bamboo老師 解答

2021-10-08 22:58

借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1950
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3250-1300=1950

友好的白貓 追問

2021-10-09 18:37

老師企業(yè)所得稅又是怎么算嗎

bamboo老師 解答

2021-10-09 18:46

企業(yè)所得稅根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)算
請(qǐng)問單位符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)嗎

友好的白貓 追問

2021-10-09 21:18

老師是一般納稅人哦,企業(yè)所得稅怎么計(jì)算嗎

bamboo老師 解答

2021-10-09 21:34

一般納稅人也是根據(jù)利潤(rùn)總額*企業(yè)所得稅稅率計(jì)稅

一般納稅人也可以是小微企業(yè)

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你好,當(dāng)月做了收入,可以這么做的。
2022-04-15 15:35:59
你好,這個(gè)加工費(fèi)你單位直接計(jì)入成本,而且款項(xiàng)沒有支付??
2022-04-15 15:04:43
你好,對(duì)的,是這么做的。
2020-11-29 15:10:26
你好,借方是應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),而不是銷項(xiàng)稅額的
2017-09-18 11:24:52
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
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